• Авторизация


Без заголовка 28-04-2007 04:06 к комментариям - к полной версии - понравилось!


--------------------------------------------------------------------------------

Декларацию по НДС за март мы сдали в срок. Однако на титульном листе допустили ошибку: в поле «Налоговый период» вместо цифры 1 поставили 3. Получается, мы отчитались не за март (как надо было), а за I квартал. Что нам теперь делать? Можно ли избежать штрафа?
Л.А. ЖУРАВЛЕВА
гл. бухгалтер ООО ПЛО «Галичлес» г. Галич

Вам нужно как можно скорее подать уточненную декларацию. И в ней указать правильный период. Тогда вы исправите свою ошибку и никаких штрафов вам не начислят. Ведь с этого года в статье 81 НК РФ четко закреплено: если налогоплательщик обнаружил, что в поданной декларации были указаны недостоверные сведения, а также ошибки, не приводящие к занижению налога, он вправе представить «уточненку». При этом уточненный отчет не считается сданным с нарушением срока.

Имейте в виду, что в уточненной декларации в ячейке «Вид документа» вам следует поставить «3/1». Цифра 3 означает, что вы сдаете корректирующий документ. А цифра 1 — что «уточненка» за март первая.
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Без заголовка | Главбух_на_Упрощёнке - Дневник Главбух_на_Упрощёнке | Лента друзей Главбух_на_Упрощёнке / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»